送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-17 12:36

您好
12月需要冲销之前的凭证重新按发票金额入账
如果金额一致冲销的话,结转成本的分录不需要冲销

~ 、 追问

2022-01-17 12:49

好的,老师。还有一个问题:我每个月都有无票收入,相当于都是罗起的。11月确认了170万的无票收入,12月又确认了230万,12月开了票190万。这种我增值税申报表时我该如何填呢

bamboo老师 解答

2022-01-17 13:17

12月开了票190万 请问是冲减的170万的未开票么?

~ 、 追问

2022-01-17 13:48

有120万是11月确认的无票收入补开的,有70万是12月的收入

bamboo老师 解答

2022-01-17 14:04

70万是12月的收入 是开票收入吧 

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相关问题讨论
您好 12月需要冲销之前的凭证重新按发票金额入账 如果金额一致冲销的话,结转成本的分录不需要冲销
2022-01-17 12:36:58
您好,1是的,2成本不需要调整
2022-01-24 22:41:22
借库存商品 负数 贷应付账款 暂估款 负数,结转成本有问题做借主营业务成本 负数 贷 库存商品 负数 之后重新做正确做就可以
2020-04-07 13:25:47
您好,暂估成本入账,只是发票没有来,我们的成本实际是发生了 登记实际发生的合同成本 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬、库存材料等
2024-04-13 06:53:05
1.最好次月冲红 因为暂估是临时性的 2.可以按照差额调整 或者整个冲红重新记账 都可以
2019-12-16 14:11:44
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