我公司进项大于销项,一直有留底税额,12月简易计税应纳税额。可我填了表四的加计扣除实际抵减税额,但主表没显示也没抵减,请问怎么回事?

迷人的汉堡
于2022-01-16 14:45 发布 811次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好
不缴税抵扣不了的
2022-01-16 14:45:53
同学你好
这道题资料不全
2022-11-04 14:07:42
您好!过会给您过程哦
2022-04-14 15:51:30
应纳增值税=销-进-上期留底税额吗
2022-03-29 16:03:00
你好,只要是正常的留抵就没问题。不需要采取什么措施。以后有销项的话在扣。
2019-12-09 09:59:44
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