送心意

家权老师

职称税务师

2022-01-15 17:09

应该是先计提,在扣除哈

欧阳 追问

2022-01-15 17:32

是个人教师的

欧阳 追问

2022-01-15 17:33

没明白分录如何做

家权老师 解答

2022-01-15 17:33

借:业务成本_工资
贷:应付工资
借:应付工资
D:学费收入

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相关问题讨论
应该是先计提,在扣除哈
2022-01-15 17:09:24
暂估的收到发票了吗
2019-12-10 11:40:08
你们是通过公益性捐赠吗?如果是的话,可以免增值税,所得税,可以全额抵扣借营业外支出贷主营业务收入应交税费。
2020-02-27 15:44:54
正常情况下应该出售方给你们单位开具发票,否则你们单位支付的款项无法入账,你们单位根据开具的发票编制如下分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付给销售方的款项: 借:其他应收款 贷:银行存款
2017-09-07 15:25:12
1、实收 借:现金或者银行存款 5113.9 贷:主营业务收入 5113.9 2、结转成本 借:销售成本4960.36 贷:库存商品4960.36 3、使用耗材 借:应付账款-商户18.5 贷:现金或者库存商品18.5 4、扣除3% 借:应付账款-商户149.11 贷:主营业务收入149.11 5、收商户货时 借:库存商品4960.36 贷:应付账款-商户4960.36 6、付商户款时: 借:应付账款 4792.75 贷:现金或者银行存款 4792.75
2016-09-17 15:43:45
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