商贸公司,公司是本月发生的员工报销费用,下个月月初支付。我做账的时候,在本月做,借:管理费用 贷:其他应付款——员工名字 下个月支付的时候 借:其他应付款——员工名字 贷:银行存款。这样做,对吗?

BBkin
于2022-01-13 22:32 发布 1323次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-13 22:32
您好
这样账务处理正确的
相关问题讨论
您好
这样账务处理正确的
2022-01-13 22:32:43
这个没关系,可以直接抵掉
借其他应付款
贷其他应收款
2020-01-11 08:11:15
你好,这个是无法挂其他应收的
2017-01-10 14:24:35
同学你好
你的问题是什么
2022-11-03 13:02:47
您好,因为这个是计提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



BBkin 追问
2022-01-13 22:39
bamboo老师 解答
2022-01-13 23:02
bamboo老师 解答
2022-01-13 23:02
BBkin 追问
2022-01-14 00:16
bamboo老师 解答
2022-01-14 06:58