商贸公司,公司是本月发生的员工报销费用,下个月月初支付。我做账的时候,在本月做,借:管理费用 贷:其他应付款——员工名字 下个月支付的时候 借:其他应付款——员工名字 贷:银行存款。这样做,对吗?

BBkin
于2022-01-13 22:32 发布 1464次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-13 22:32
您好
这样账务处理正确的
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您好
这样账务处理正确的
2022-01-13 22:32:43
借银行存款
借管理费用负数。
贷其他应付款
2022-03-09 11:44:01
您好,报销当时没付款。就做两笔分录。
如果报销了,直接就付款,就做一笔分录。
2022-04-16 09:10:48
那你这个证明是19年房租才可以,不能让税局查到是18年的,
2020-03-17 17:35:44
对的。
2018-11-02 16:12:28
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