请问老师我们是一般纳税人粮食贸易企业,第一季度 问
有真实的销售,可以先暂估成本 答
老师3月份税费已经申报交款,现在更正申报的话,有影 问
是的,是补差额的哈,已经交的填写在已交税栏 答
越公司长投1526.35万,2026年4月会完成对投资子公 问
同学,你好 不需要更正越公司2025年12月的财务报表 答
收到别的公司返还社保款,怎么做分录? 问
您好,前面公司交了社保计入管理费用了吧 答
老师,公司资金周转困难,可以申请缓交税款吗 问
可以。 公司资金周转困难,符合条件可向税务机关申请延期缴纳税款,最长可缓交 3 个月。 答

老师,您好!想请问在2021年12月填写了一笔分录借:以前年度损益调整 10 贷:应交税费-应交印花税 10借:利润分配-未分配利润 10 贷:以前年度损益调整 10但在2022年3月,发生印花税计算错误,实际应交印花税为8万元,并实际缴纳8万印花税,应该如何编制分录呢?
答: 你好; 你这个实际是多计提的话; 你调整分录 : 借:以前年度损益调整-2 贷:应交税费-应交印花税 -2 借:利润分配-未分配利润 -2 贷:以前年度损益调整-2
老师,由于去年公司暂估成本未分离税金,本年做了借:应交税费-进项税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 此项调整,未分配利润贷方有余额,请问,这个需要缴纳的所得税如何体现,是否只影响今年的利润了
答: 不影响今年的利润,这个之前那个缴纳申报企业所得税,你汇算清缴纳税调增吗,没有更正申报,更正之前汇算清缴申报,填写扣除下面其他
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
有在吗 我本期中增加了以前年度损益调整科目 金额假如是10 导致我未分配利润 这个科目现在期末数相较于期初数字增加了10 但现在我的净利润这个科目的余额是没变的 所以我现在本期的净利润不等于未分配利润的期末数减期初数 我应该怎么调
答: 你好,学员,是不是报表勾稽正好差这一笔的








粤公网安备 44030502000945号



吉吉仔 追问
2022-01-13 17:56
徐悦 解答
2022-01-13 17:57