老师,由于去年公司暂估成本未分离税金,本年做了借:应交税费-进项税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 此项调整,未分配利润贷方有余额,请问,这个需要缴纳的所得税如何体现,是否只影响今年的利润了

青春侠
于2020-06-22 16:40 发布 1287次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-22 16:42
不影响今年的利润,这个之前那个缴纳申报企业所得税,你汇算清缴纳税调增吗,没有更正申报,更正之前汇算清缴申报,填写扣除下面其他
相关问题讨论
你好; 你这个实际是多计提的话; 你调整分录 : 借:以前年度损益调整-2
贷:应交税费-应交印花税 -2
借:利润分配-未分配利润 -2
贷:以前年度损益调整-2
2022-04-14 17:09:04
不影响今年的利润,这个之前那个缴纳申报企业所得税,你汇算清缴纳税调增吗,没有更正申报,更正之前汇算清缴申报,填写扣除下面其他
2020-06-22 16:42:38
需要平利润呢
2022-01-13 17:56:52
你好,学员,是不是报表勾稽正好差这一笔的
2023-10-15 21:27:42
为啥是正数?
2022-03-11 15:39:08
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