老师,您好!想请问在2021年12月填写了一笔分录 借:以前年度损益调整 10 贷:应交税费-应交印花税 10 借:利润分配-未分配利润 10 贷:以前年度损益调整 10 但在2022年3月,发生印花税计算错误,实际应交印花税为8万元,并实际缴纳8万印花税,应该如何编制分录呢?

学堂用户_ph341092
于2022-04-14 16:36 发布 1641次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-14 17:09
你好; 你这个实际是多计提的话; 你调整分录 : 借:以前年度损益调整-2
贷:应交税费-应交印花税 -2
借:利润分配-未分配利润 -2
贷:以前年度损益调整-2
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你好; 你这个实际是多计提的话; 你调整分录 : 借:以前年度损益调整-2
贷:应交税费-应交印花税 -2
借:利润分配-未分配利润 -2
贷:以前年度损益调整-2
2022-04-14 17:09:04
你好,学员,是不是报表勾稽正好差这一笔的
2023-10-15 21:27:42
需要平利润呢
2022-01-13 17:56:52
为啥是正数?
2022-03-11 15:39:08
同学你好,是正确的;;
2022-01-06 14:03:42
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学堂用户_ph341092 追问
2022-04-14 17:19
meizi老师 解答
2022-04-14 17:22