送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2022-01-11 17:29

根据税务申报调整销项税额。分录是:
借:管理费用——其他0.02
贷:应交税费——应交增值税(XX科目)  0.02

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相关问题讨论
你好,如果是从农户取得的增值税普通发票税额可以做应交税费应交增值税进项税额
2019-06-26 09:37:25
你好 开进来的发票 不做进项税 加税合计入账
2019-06-26 09:37:49
你看一下图片吧,同学
2019-08-05 11:30:40
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
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