送心意

小五子老师

职称中级会计师,注册会计师

2022-01-10 18:46

你好!
根据发票的借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数就可以了。

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相关问题讨论
你好! 根据发票的借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数就可以了。
2022-01-10 18:46:27
您好 就是开具的发票跨月发现有误 开具红字后再开正确的 再原金额重新开发票不占用本季度的额度 正负抵消了
2021-12-25 07:05:55
您好,一般情况下,即可以全部红冲,也可以部分红冲,看具体情况而定,需要全部红冲就全部红冲,需要部分红冲就部分红冲。
2020-07-31 22:42:00
你好,按正数发票减去负数发票之后的金额填写申报就是了
2018-10-16 15:30:55
同学,如果是2022年1月开的,只需要作废就可以了,你这个朋申报清卡,是上个月的数据,和这个月没关系。
2022-01-13 20:20:00
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