- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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如果红冲发票金额和重新开具发票金额一致的话,其实对应这个事情,是不需要填写增值税申报表项目的。因为正负相抵了。
2020-05-19 16:33:58

以前做的无票收吗 现在开票了 ?
2019-07-11 13:53:55

你好,按红冲之前的金额计算纳税的
2018-07-05 12:07:12

你好 你如果是正数金额 小于负数的开票金额。 那么负数就报不了 。 我们这边负数需要去税务局大厅报 才行的
2021-08-09 13:59:08

您好,按照正负相抵的金额填写申报就可以
2020-08-03 16:03:05
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