- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-01-19 14:40
你好这情况要去大厅申报
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你好这情况要去大厅申报
2022-01-19 14:40:03
你好,你是7月冲红的,报下个月增值税的时候系统才会减这一笔,6月的就是冲之前的数据
2024-07-03 18:30:53
同学你好,说明
xxx税务局:
由于公司xxx原因,导致8月份xxxx号发票开具错误,没有作废处理。特此说明。
xxxx有限公司
xxxx年xx月xx日
2022-09-08 00:17:29
没有开具对应的蓝字发票吗?至少需要零申报
2018-05-14 18:07:32
您好,这个的话,你是申报不过去的这种情况
2024-01-03 22:00:02
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坦率的酒窝 追问
2022-01-19 16:19
玲老师 解答
2022-01-19 16:24
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2022-01-19 16:53
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2022-01-19 16:54