- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-01-19 14:40
你好这情况要去大厅申报
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你好这情况要去大厅申报
2022-01-19 14:40:03

你好,纳税申报表提取的销项税额是正常开票减去红字冲销发票后的销项税额,因此,纳税申报表填写时不用特别处理。
2019-02-18 18:48:27

你好,你是7月冲红的,报下个月增值税的时候系统才会减这一笔,6月的就是冲之前的数据
2024-07-03 18:30:53

同学你好,说明
xxx税务局:
由于公司xxx原因,导致8月份xxxx号发票开具错误,没有作废处理。特此说明。
xxxx有限公司
xxxx年xx月xx日
2022-09-08 00:17:29

你好,一般是需要做抄税处理的
2016-06-14 15:48:14
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