8月开错发票,9月红冲,但是需要申报8月正确的金额要怎么写情况说明

辛勤的冬日
于2022-09-08 00:05 发布 1780次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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同学你好,说明
xxx税务局:
由于公司xxx原因,导致8月份xxxx号发票开具错误,没有作废处理。特此说明。
xxxx有限公司
xxxx年xx月xx日
2022-09-08 00:17:29
你好,你是7月冲红的,报下个月增值税的时候系统才会减这一笔,6月的就是冲之前的数据
2024-07-03 18:30:53
你好!是的,直接抵减当期销项税
2021-01-12 16:16:29
同学你好,因为对同一张信息表重复上传的原因造成的,也就是说,已经上传成功了。
2022-10-30 09:08:29
你好,这个是纸质的吗?纸质的话可以作废的
然后再重新开一个就行。
2023-06-30 22:43:02
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