给离职员工多交了7月份的社保,并在发6月工资的时 问
借应付职工薪酬,工资,贷其他应收款,个人分担的社保900,再补上这一个就可以了。 答
开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
老师,我们是园林绿化,下面的供应商给我们开了一份 问
你好,没有单独的清包工的劳务 你说的这种属于建筑服务清包工才对。 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答

税控设备维护费抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 330借:管理费用 -330借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费减免税款 是这样吗?
答: 你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款 是这样处理
税控盘减免,设置应交税费 应交增值税- 减免税额,余额方向是贷方还是借方?
答: 这个是要计入借方的。 抵减时的分录为 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,工商年检中增值税实缴税额要把购税控设备减免额加上吗?比如应纳增值税是10000,税控设备减免280,我这个实缴税额是按10000还是按9720来填?
答: 比如应纳增值税是10000,税控设备减免280,我这个实缴税额是按10000还是按9720来填?这个是按9720这个
申报增值税提交申报后,异常原因:优惠台账中限额减免金额不足,本次剩余余额210.0 减免性质代码:0001129914 税收减免税务事项,购置增值税税控系统专用设备抵减增值税
郭老师您好,请问您,购买税控设备及税控维护费480是通过应交税费-应交增值税-减免税款核算吧?那转出未交增值税包括减免税款的金额吗?应交税费-应交增值税-减免税款,月末用结转吗?还是年末结转就行?
郭老师您好,请问您,购买税控设备及税控维护费480是通过应交税费-应交增值税-减免税款核算吧?那转出未交增值税包括减免税款的金额吗?应交税费-应交增值税-减免税款,月末用结转吗?还是年末结转就行?

