送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-10 15:53

你好,你们应该是购买方吧?

优雅的柚子 追问

2022-01-10 15:55

我们是销售方,对方已经抵扣了,所以我们开的红字信息表,他们开的负数发票,对方开的那个负数要寄给我们入账吗

东老师 解答

2022-01-10 15:56

你们是销售方,对方是不能开红字发票的,需要你们自己开红字发票。

优雅的柚子 追问

2022-01-10 16:29

我们是开的红字信息表,对方已经抵扣了,对方开的负数发票,这不对吗?

东老师 解答

2022-01-10 16:32

购买方不能开红字发票,是你们开红字发票才对。

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相关问题讨论
你好,借;应付账款等科目,借;原材料 等科目 , 应交税费-应交增值税(进项税额)
2019-09-28 10:42:35
您好,按照上月正数发票,做负数就可以
2022-08-18 11:13:33
借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数、 应交税费负数 这是当年的,如果是跨年的主营业务收入改成以前年度损益调整,或者是利润分配未分配利润。
2022-04-13 16:52:08
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2023-01-04 15:44:31
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2022-09-09 09:14:34
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