送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-28 10:42

你好,借;应付账款等科目,借;原材料 等科目   , 应交税费-应交增值税(进项税额)

素水莲子 追问

2019-09-28 17:14

开的是房租负数发票,是退我们房租款,之前入的是管理费用

邹老师 解答

2019-09-28 17:21

你好,那就是这样做分录
借;银行存款,贷;管理费用, 应交税费-应交增值税(进项税额)

上传图片  
相关问题讨论
你好,借;应付账款等科目,借;原材料 等科目 , 应交税费-应交增值税(进项税额)
2019-09-28 10:42:35
借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数、 应交税费负数 这是当年的,如果是跨年的主营业务收入改成以前年度损益调整,或者是利润分配未分配利润。
2022-04-13 16:52:08
您好,按照上月正数发票,做负数就可以
2022-08-18 11:13:33
你好,收到销项负数发票,这个负数发票是你们取得的进项发票,还是你们开具的销项发票? 
2023-01-04 15:44:31
你好,不用的第一联拿来作账就可以
2022-09-09 09:14:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...