- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-06-10 13:56
开的负数发票也是需要做账务处理的,就是销售的退回,做负的销售收入
借:应收账款 负数
贷:主营业务收入 负数
贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 负数
同时结转对应的负的成本
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你好
需要的,这个相当于是做一个相反的分录的
2022-04-02 07:32:12
你好,按照之前做的做负数分录就行。
2022-02-11 10:05:25
这个也是需要用来做账。
2022-04-07 09:04:58
同学你好
对的
一块做
2022-09-26 12:40:27
你好,可以做一个正数,也可以做一个负数,或者是直接不用做。
2022-09-26 12:36:36
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