送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-09 09:16

您好,分录是不正确的

优雅的柚子 追问

2022-01-09 09:22

谢谢老师,应该怎么写

小林老师 解答

2022-01-09 09:23

您好,借生产成本,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款等

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相关问题讨论
您好,分录是不正确的
2022-01-09 09:16:24
不可以的,是要通过委托加工物资科目核算的。
2020-04-13 12:58:48
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款 计提的工资原始凭证是工资表, 发放的工资原始凭证是银行回单。 是的
2022-02-09 11:22:20
对的没问题的,正确。
2022-04-06 12:00:57
若应付职工薪酬下设了社保与公积金,是分别核算的,则工资不包含这二者。
2023-05-17 14:27:35
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