上次计提工资时的分录是:借:生产成本——工人工资 贷:应付账款;次月发放时:借:应付账款,贷:生产成本——工人工资 (这样做分录是否对?

优雅的柚子
于2022-01-09 09:15 发布 962次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-09 09:16
您好,分录是不正确的
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您好,分录是不正确的
2022-01-09 09:16:24
不可以的,是要通过委托加工物资科目核算的。
2020-04-13 12:58:48
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
计提的工资原始凭证是工资表,
发放的工资原始凭证是银行回单。
是的
2022-02-09 11:22:20
对的没问题的,正确。
2022-04-06 12:00:57
若应付职工薪酬下设了社保与公积金,是分别核算的,则工资不包含这二者。
2023-05-17 14:27:35
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2022-01-09 09:22
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2022-01-09 09:23