水费多计提了怎么调整,当时分录借:生产成本 贷:其他应付款

心星
于2019-01-01 10:05 发布 1936次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-01-01 10:06
你好
做相反分录冲销就是了
借;其他应付款 贷;生产成本 (多计提的金额 )
相关问题讨论
你好
做相反分录冲销就是了
借;其他应付款 贷;生产成本 (多计提的金额 )
2019-01-01 10:06:09
你好,把多计提的冲销就是了
借;其他应付款,贷;其他业务成本
2019-11-13 11:04:07
你好; 那你就把多的金额做 成:借 其他应付款贷利润分配-未分配利润 这样来处理 。 不调整管理费用; 因为你跨年了
2022-04-02 10:24:16
"是的,你应该只需要处理其他应付款,不需要处理管理费用。这是因为,小企业会计准则规定,当发生错报时,应当以原始记账凭证上所记账金额为准,以此抵销未结清的借方余额,并在相应的贷方科目中记入错报金额。"
2023-03-20 18:56:28
您好,同学。您将上月多计提的分录和结转分录同时做一笔红字分录即可。
2020-06-11 09:58:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



心星 追问
2019-01-01 10:13
邹老师 解答
2019-01-01 10:14
心星 追问
2019-01-01 10:14
邹老师 解答
2019-01-01 10:16