老师,钢结构公司 ,开的是服务费的票,做工资时是入“生产成本-基本生产成本-人工工资”然后需要结转到“库存商品”吗? 分录是这样做: 计提时:借:生产成本-基本生产成本-人工工资 XXXX 贷:应付职工薪酬 -职工工资 XXXX 结转时: 借:库存商品 XXX 贷: 生产成本-基本生产成本-人工工资 XXXX 这样做分录对吗?

晴天娃娃
于2022-04-06 12:00 发布 1533次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论
对的没问题的,正确。
2022-04-06 12:00:57
您好,成本核算 要计算这部分工,是看生产成本-工资/福利费,这个科目,不是看应付职工薪酬科目
2024-12-13 23:21:03
同学你好,不是月末将库存商品转到主营业务成本,是库存商品销售的时候转这笔分录的。主营业务成本里面结转的库存商品的成本是包括生产工人的工资的,也不是全部的应付职工薪酬,薪酬中还有一部分是计入费用的
2022-04-15 16:00:57
是的,生产成本和库存商品转到主营业务成本间的流通包括了工资,所以主营业务成本里面包含工资,并且应付职工薪酬也属于此类工资,而计提的工资则应该另外计入费用。
2023-03-23 11:34:16
你好,学员,新年好
这个不需要过度的
2022-02-08 19:16:47
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