老师,我是浙江的,我用中天易税APP上传单证备案,有个 问
同学,你好 修改不了了。 要修改的话,要联系税务局 答
老师,有一笔付款,是对公即期结售汇,这个是什么款项, 问
你好,是有外汇兑换业务 答
话费没发票入账还是不入账 问
那个是私人的话费不能做账的,是公司的可以 答
找朴老师,没事儿,你按发票金额红冲了就行,红冲了藏 问
你是不是没有基础?之前没做过?我就是问问没有别的意思 这样做的原因是库存余额不能是负数 答
找朴老师,老师,相当于有5个商品不用暂估 ,实际仓库 问
你按发票金额红冲了暂估的然后按发票金额再做蓝字入库分录就行 答

会计把老板付的报销款为什么做到其他应收款里?借现金 贷其他应付
答: 你好,是不是老板之前有借支公司备用金
物管公司,每个月收到业主交来的建渣费,,,公司也要支付给除渣公司的运费,收到业主交来建渣费:借库存现金,待其他应收款。支付给建渣公司的时候,借其他应付款,贷库存现金,,请问其他应收和其他应付产生的差额,年末的时候需要结转收入和支出吗?
答: 你给业主开建渣发票了吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
合作社,在建账的时候做分录是借:其他应收款-法人贷:实收资本现在合作社没钱了向法人借款,可以写成借:库存现金贷:其他应付款-法人吗?也就是说法人能部门即在其他应收款又在其他应付款呢?
答: 实收资本是实际收到投资款时,才确认的。 向法人借款,是做 借:库存现金 贷:其他应付款--法人







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晓晓 追问
2017-03-02 16:22
邹老师 解答
2017-03-02 16:15
邹老师 解答
2017-03-02 16:20
邹老师 解答
2017-03-02 16:23