老师,我们公司要做股转,净资产很高,但是不是利润积 问
资本公积冲减未分配利润属于所有者权益内部结转 不会减少净资产的 答
老师,如果增值税需要确认收入需所得税上不需要确 问
计提增值税 借:应收账款 / 银行存款 贷:应交税费 - 应交增值税 贷:合同负债 / 预收账款 后续满足所得税收入条件时,再结转确认营收 答
老师,请问铁路电子客票报销人拿来的有张差额退票, 问
同学,你好 截图发一下 答
老师好,一张票上有几百样东西,那能开下吗? 问
你好,这种情况应该是可以开的下的 答
怎么更正报表啊,我们收到税务局信息说报的一季度 问
需更正增值税、一季度企业所得税预缴表,两表收入保持一致;电子税务局申报更正模块修改,账上同步调账 答


2021年12月的电费我已经知道了,但票要在2022年1月开,管理费-电费是7315.04,进项税金是950.96,但我在12月如何入账,收到发票后用如何入账,12月先预提费用,2022.1月在红冲,具体分录怎么写,求教
答: 12月 借,管理费用7315.04 贷,其他应付款 1月 借,应交税费950.96 贷,其他应付款
老师比如我进项税转出了 现在做到当期 做的是借:管理费用-差旅费1 贷应交税金-进项税转出1 里面付什么明细了
答: 你好,什么原因需要进项转出?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,公司只报销二等座109(含税9),一位同事购买了一等座车票,218(含税18),财务只报销给他109元,但是收到218元的车票,做账分录怎么写呢?借:管理费用100 进项税额9,贷银存109 还是,借管理费用91,进项税额18 贷银存109
答: 同学你好 这个218计算进项就可以 你可以做现金支付









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