送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-17 16:05

您好
借:管理费用 借方红字
借:应交税费——应交增值税——进项税额 借方蓝字

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您好 借:管理费用 借方红字 借:应交税费——应交增值税——进项税额 借方蓝字
2019-09-17 16:05:00
你好,做更正的分录。借以前年度损益调整。贷进项
2023-04-12 09:38:52
你好;       你做账  借 应交税费 -待认证进项税 贷   应交税费-应交增值税(进项税额),
2022-03-02 10:40:03
先冲回去年的费用和已计提的费用,再补记进项税。具体分录如下: 1. 冲回费用和进项税:借:管理费用 贷:原材料/库存商品/应交税费-应交增值税(进项税额转出) 2. 补记进项税:借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 这样调整后,确保账目符合会计准则和税法规定。
2024-09-14 09:44:46
同学您好,您暂时先不做处理,最好是看下是什么发票,再催要找一下,
2022-03-29 21:05:43
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