送心意

QQ老师

职称中级会计师

2022-01-07 14:37

您好,借原材料贷其他应付款暂估

@珊 追问

2022-01-07 14:43

等发票回来才能冲其他应收款吗

QQ老师 解答

2022-01-07 14:44

您好,是的,可以这样处理

@珊 追问

2022-01-07 14:50

老师筹建期的费用发票没回来,也借 长期待摊费用 贷 其他应付款 暫估吗

QQ老师 解答

2022-01-07 14:51

您好,可以这样处理的,只要是真实业务

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相关问题讨论
你好!可以先放到其他流动资产里。
2020-06-01 15:12:49
你好!原分录红字冲回在做正确的
2016-11-01 12:26:20
你好 你8月怎么做账的 9月就做8月同样分录 金额负数就行了
2019-11-04 11:01:25
你好,实务中,不跨年,收到发票冲回也可以。
2019-04-11 13:57:38
暂估入库 借;原材料 贷;应付账款-暂估
2018-11-26 17:38:22
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