送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2026-01-30 12:11

汇算时做调增处理

Tenderness 追问

2026-01-30 12:15

老师,那我之前挂了应付账款,怎么办

文文老师 解答

2026-01-30 14:03

现在转为成本费用,平应付账款

上传图片  
相关问题讨论
汇算时做调增处理
2026-01-30 12:11:31
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
红冲12月份暂估再做一比分录
2023-01-10 17:00:05
你好,暂估和发票一致的可以不用冲成本,如果不一致的需要。
2022-12-07 09:46:21
您好,借原材料贷其他应付款暂估
2022-01-07 14:37:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...