送心意

赵老师

职称中级会计师

2016-03-28 16:27

未开票部分可以先暂估入帐

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同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
红冲12月份暂估再做一比分录
2023-01-10 17:00:05
年底暂估入账,年后冲回这个分录是正确的。
2023-01-10 17:09:10
是可以这样的哈 有些也是发票到了直接放进去之前的凭证后面 借:原材料 贷:应付账款 这么多分录
2024-01-03 16:22:36
同学您好,原材料的差异计入当期就可以了
2024-02-27 19:55:04
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