如果这个月收到上个月预交下半年房租发票,借 待摊费用 贷 预付账款。这个月摊销时,借管理费用 贷 待摊费用 对吧?那收到发票后还要在填一张报销凭证吗?还是把发票直接粘贴到上个月的凭证里?
孟孟
于2017-03-01 19:46 发布 1054次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-03-01 20:03
嗯嗯,老师,那做的那笔 借 管理费用(平均每月房租款) 贷 预付账款 (平均每月房租款) 是不是就是每月要待摊的分录呢?
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你好
最后一个分录金额是1000
还是按月分摊
2020-07-30 23:50:37

你好,直接粘贴就可以了,现在没有待摊费用科目了,那笔待摊分录不用做,直接借:管理费用 贷:预付账款
2017-03-01 19:52:50

发票开票日期跟你当时做预付账款的月份一致不
2019-07-19 14:36:25

@答疑-宋老师 钱也预付了 前几个月也计提入管理费用了 发票到了 不知道怎么入账了
2018-10-15 17:20:49

发票来的时候,借:应交税费_进项税 贷:预付账款,就可以
2019-03-20 13:58:01
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吴月柳 解答
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