送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-06 10:46

你好,做未开票收入的账务处理的时候,要计提应交税费

华华 追问

2022-01-06 10:48

老师,那21年四季度的账我都没有计提应交税费,全部做的主营业务收入,也结账了,那该怎么处理呀?

紫藤老师 解答

2022-01-06 10:49

借  主营业务收入
贷应交税费

华华 追问

2022-01-06 10:53

已经结账了,在今年补分录吗?

紫藤老师 解答

2022-01-06 10:58

最好在今年补分录的

华华 追问

2022-01-06 11:03

好的老师

紫藤老师 解答

2022-01-06 11:08

好的,加油哈,,如果对解答满意可以五星好评哦   

上传图片  
相关问题讨论
你好,做未开票收入的账务处理的时候,要计提应交税费
2022-01-06 10:46:32
你好 那你多计提的0.2就还给员工就行了 。 借应交税费-应交个人所得税 贷应付职工薪酬-工资 。 你当时也是在工资扣除的
2020-06-18 10:14:51
您好,是小企业准则还是企业准则的呢
2021-10-20 16:02:55
应交税费账务处理
2023-03-24 10:19:31
你好 1购入货物 你应该计入库存商品核算 不是固定资产 你先说下具体业务;2. 小规模只会在二级科目核算 不会涉及三级科目的
2019-11-18 10:41:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...