老师 你好!我公司一般纳税人,公司购进了技术服务费 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
咨询下:增值税一般纳税人,按销售额向供货方收取返 问
你好,返利收到方冲减成本,同时对应进项税额转出 答
老师,我先想问下,我们有个客户,以货款的形式,借我们 问
借银行存款,贷其他应付款,企业 借其他应付款企业贷其他应付款老板 答
@郭老师,按键线属于什么税收分类编码 问
按键线一般属于 “绝缘电线”,其税收分类编码为109040902。 答
你好,老师加工生产型企业,怎样算结转材料,人工,费用, 问
同学,你好 请稍等一下 答

提一个一般纳税人的税控盘维护费抵减增值税问题,我先结转增值税,然后再抵减吗,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交增值税-未交增值税,然后税控盘维护费抵减,借应交税费-未交增值税 ,贷 营业外收入,这样行吗,如果不对,应该怎么做
答: 您好,是的,税控盘维护费抵减,借,应交税费-未交增值税 ,贷, 营业外收入,是不对的。应该不用再结转了。
税控盘抵扣税费前需要先结转增值税吗?借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税,需要做这笔分录吗?
答: 这个分录是要结转的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
#提问#税控盘减免税分录?购进时,借:应交税费-应交增值税-减免税,贷:银行存款,;抵扣时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-减免税,妥否?
答: 购买时先要计入管理费用~办公费,抵减时,借,应交税费~应交增值税~减免税,贷,管理费用~办公费
转出未交增值税的时候,当月有税控盘减免税抵扣,需要做分录:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-减免税,可否?
请问月末没有其他增值税,只有一个税控盘的抵扣税款。月末结转增值税,是不是做借:应交税费-应交增值税-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-减免税款?
抵扣了税控盘280做分录,借:应交税费――未交增值税280贷:管理费用,计提了增值税,借:应交税费――转出未交增值税345.43贷:应交税费――未交增值税345.43,交增值税怎么做分录?
老师,想问下税控盘抵减增值税,我之前做了一笔,借,应交税费-应交增值税(减免税款) 贷,管理费用 月末结转时,是借应交税费-未交增值税,贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)吗

