送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-18 10:14

你好  那你多计提的0.2就还给员工就行了 。 借应交税费-应交个人所得税  贷应付职工薪酬-工资 。 你当时也是在工资扣除的

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你好 那你多计提的0.2就还给员工就行了 。 借应交税费-应交个人所得税 贷应付职工薪酬-工资 。 你当时也是在工资扣除的
2020-06-18 10:14:51
你好,做未开票收入的账务处理的时候,要计提应交税费
2022-01-06 10:46:32
你好,可以把它重分类到其他流动资产。
2022-02-24 13:45:13
您好,是小企业准则还是企业准则的呢
2021-10-20 16:02:55
你好,这个是一般纳税人的吗?
2022-01-25 11:19:14
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