送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-05 10:03

借应交税费应交增值税加计抵减  贷营业外收入。

未来可期 追问

2022-01-05 10:05

老师摘要怎么写呢?

东老师 解答

2022-01-05 10:08

就可以写某月增值税加计抵减。

未来可期 追问

2022-01-05 10:18

用什么作为原始凭证呢?

东老师 解答

2022-01-05 10:19

这个你可以把加计扣除的申报表儿附在后面。

未来可期 追问

2022-01-05 10:23

营业外收入明细什么了

东老师 解答

2022-01-05 10:24

营业外外收入的话就是政府补助。

未来可期 追问

2022-01-05 10:37

老师,这月底要做什么结转吗?

东老师 解答

2022-01-05 10:37

你指的是12月底嘛,需要把本年利润转到未分配利润里面。

未来可期 追问

2022-01-05 10:50

老师这,我指的是刚说的这笔分录,月底结账需要怎么结转吗?

东老师 解答

2022-01-05 10:51

这个和你结转增值税的时候一起结算的。

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相关问题讨论
借应交税费应交增值税加计抵减 贷营业外收入。
2022-01-05 10:03:37
您好 不用做计提的分录 实际抵减的时候 借 应交税费~未交增值税 贷 其他权益 贷 银行存款
2019-05-30 12:32:29
实际抵减时,借:应交税费—未交增值税 贷:其他收益
2019-09-16 08:51:40
借费用,进项,增值税加计扣除贷银存,其他收益
2019-05-05 09:32:22
您好,计提食堂电费时,借:应付职工薪酬-福利费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:应付账款-供电局。电费需要进项转出,借:应付职工薪酬-福利费,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。
2018-04-11 09:26:05
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