- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你直接做在今年的账里就行的,
2020-04-16 09:31:39

你好!
需要的。
2020-04-15 21:51:27

同学你好
之前暂估的原分录负数红冲然后按照收到的发票来做
2022-01-04 16:57:28

您好,2019年,借;以前年度损益调整,贷:现金或者银行存款等科目。再做,借;利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整。
2019-07-11 00:10:23

您好,一般情况下,金额不大的话,作为收到发票当年的费用处理即可,如果费用较大的话,做分录,借,以前年度损益调整,贷,银行存款等科目。
2020-01-29 08:36:27
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