送心意

朴老师

职称会计师

2022-01-04 16:57

同学你好
之前暂估的原分录负数红冲然后按照收到的发票来做

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你好! 需要的。
2020-04-15 21:51:27
你直接做在今年的账里就行的,
2020-04-16 09:31:39
同学你好 之前暂估的原分录负数红冲然后按照收到的发票来做
2022-01-04 16:57:28
您好,一般情况下,金额不大的话,作为收到发票当年的费用处理即可,如果费用较大的话,做分录,借,以前年度损益调整,贷,银行存款等科目。
2020-01-29 08:36:27
你好,之前汇算清缴调增了嘛
2020-01-28 22:26:39
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