老师您好,12月份发生的费用1月报销,最后12月份暂估的分录怎么做,1月份报销时的分录又怎么做呢?

'' じ小奋斗ゝ
于2022-01-04 10:12 发布 1113次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好,借成本费用科目贷其他应付款,
红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账
2022-01-04 10:13:10
同学你好
对的,是这样的哦
2022-02-11 09:24:46
借其他应付款,贷以前年度损益调整,这个是红冲你12月份做的,然后再做发票的,
一月份的,
借以前年度损益调整,
贷其他应付款
销售费用月末没有余额的,你暂估和发票不一样吗?
2023-02-09 13:42:08
你好 12月份做暂估的分录是怎样的?有差额吗?
没有差额可以冲销一下暂估 再入账一次就可以
要是有差额 不知您的会计准则是?
2022-01-17 19:11:39
你好,学员,这个最好是更正,因为1月份跨年了,学员
2022-02-08 23:23:31
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