一般纳税人,在2026年6月只修改的2025年的年报和年 问
剩余库存 2026 年可以正常使用。 滞纳金不能用进项税额抵扣,你的分录错误,正确做法是直接用银行存款缴纳,计入营业外支出。 答
老师请问协会需要申报6月底的工商年报吗? 问
协会(社会团体)不用报“6月30日工商年报”,但必须报“民政年报/年检”,截止一般是5月31日。 答
AB两家公司同一法人,A之前向C支付的服务费款项已 问
您好,稍等给您看看 答
老师,个体工商户经营者,个税申报每月按零申报,本月 问
您好,可以用法人的亲人报点工资,这样好些 答
请问实付175.8元开票275.8元,税率还不一样,请问怎 问
借成本费用 贷银行存款 营业外收入 答


老师,报税的时候,申报表中增值税比税控盘多1分钱,会计调整可以做:借:营业外支出 贷 :应交税费-应交增值税 这样可以吗
答: 以申报表为准,可以这么做分录
老师:像这种查不出缴纳的增值税,我能这样做账不,借:应交税费-应交增值税-已交增值税 贷:银行存款 借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税-已交增值税
答: 关键是你得查出5月是什么原因少交了?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,公司低价亏损卖车,会计分录 :借:固定资产清理累计折旧贷:固定资产 处置的收入:借:银行存款贷:固定资产清理应交税费-应交增值税(销项税额) 结转净损益: 如果固定资产清理科目为借方余额,则将其记入营业外支出账户:借:营业外支出贷:固定资产清理这样处理的会计分录,但是有个问题是卖车没有开发票,我填增值税申报的时候是填未开票收入,那我账上没有收入这个核算,怎么会和增值税的申报表相匹配呢?
答: 您好 处置固定资产 增值税申报表跟所得税申报的收入金额有差异是正常的 没事的哈
7月报上季度增值税,申报比账上多尾差0.03元,是在6月账里计入借:营业外支出0.03,借:应交税费-应交增值税-0.03吗?还是在7月账里在做这笔分录?这样做分录对吗?
老师,请问自产的产品对外捐赠,不视同销售 。但是为什么要做分录是 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额) 到时这个应交税费-应交增值税(销项税额)怎么处理??
对外捐赠的分录:借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-应交增值税 销项税 这里的库存商品是按成本计算,而不是市场售价对吗?










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