7月报上季度增值税,申报比账上多尾差0.03元,是在6月账里计入借:营业外支出0.03,借:应交税费-应交增值税-0.03吗?还是在7月账里在做这笔分录?这样做分录对吗?

雪云微
于2023-07-06 16:11 发布 884次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2023-07-06 16:14
你好!都可以的。这个关系不大
相关问题讨论
关键是你得查出5月是什么原因少交了?
2022-10-07 15:33:51
注意小规模纳税人没有下面这步分录的
结转,借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税
其他两个分录都是正确的。
2019-06-17 19:38:52
您好,营业外支出-其他就可以
2025-04-14 16:58:51
老师,公司购买的原料赠送出去了,视同销售时的价格是按市场价计算还是按成本价计算啊?
2024-03-21 16:54:55
对的对的,这里的处理正确的没问题。
2022-03-16 21:57:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



雪云微 追问
2023-07-06 18:18
宋生老师 解答
2023-07-06 18:37