老师,23年公司的原料有赠送给村里用,会计分录是:借:营业外支出 贷:原材料 应交税费-应交增值税-销项税额,现做23年度企业所得税汇算清缴时,这部分营业外支出要做纳税调增吧?

小雨
于2024-03-21 16:52 发布 442次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-03-21 16:54
老师,公司购买的原料赠送出去了,视同销售时的价格是按市场价计算还是按成本价计算啊?
相关问题讨论
关键是你得查出5月是什么原因少交了?
2022-10-07 15:33:51
注意小规模纳税人没有下面这步分录的
结转,借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税
其他两个分录都是正确的。
2019-06-17 19:38:52
您好,营业外支出-其他就可以
2025-04-14 16:58:51
老师,公司购买的原料赠送出去了,视同销售时的价格是按市场价计算还是按成本价计算啊?
2024-03-21 16:54:55
对的对的,这里的处理正确的没问题。
2022-03-16 21:57:00
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