老师,我公司的个税申报一直是这样的,比如这月发放 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问老师,假如应付账款超过五年,但是没有确定无法 问
可以的,可以转营业外收入,需要支付的时候再调整 答
老师,这种球桌转让给别人了,折旧才33万,如果卖的价 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 250000 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师24年12月利润表转款1万,但是资产负债表未分配 问
同学,你好 你年度是亏损的,就不用缴纳 答
你好老师,我公司属于小规模纳税人,我在个税系统里 问
多交了个税,你员工同意吗?容易被申诉。 答

资产负债表期末及年初其他应付款、其他应收款是负数正常吗 什么原因
答: 其他应收款期末数=其他应收款的借方余额%2B其他应付款的借方余额;其他应付款期末数=其他应收款的贷方余额%2B其他应付款的贷方余额. 是负数可以,但是资产负债表需要调整到对应科目正数
老师好,公司原来的资产负债表中没有其他应收款和其他应付款,9月季度报表中这两个有余额,填在应收款项和短期借款中可以吗
答: 你好,这个是借款的业务吗?你放到应收账款和应付账款里面。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
月末资产负债表里,其他应收款,其他应付款数据怎么填?
答: 您好,其他应收款等于其他应收款和其他应付款的借方余额,其他应付款等于其他应收款和其他应付款贷方余额。









粤公网安备 44030502000945号



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2021-12-30 08:52
悠然老师01 解答
2021-12-30 08:55
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2021-12-30 08:59
悠然老师01 解答
2021-12-30 09:01
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2021-12-30 09:05
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2021-12-30 09:06
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2021-12-30 09:09
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2021-12-30 09:17
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2021-12-30 09:19
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2021-12-30 09:42