- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-12-26 11:05
您好,是可以暂估入账
相关问题讨论

实际工作中是等发票到了冲回暂估,你先按暂估做
2019-06-24 08:29:59

您好,是可以暂估入账
2021-12-26 11:05:48

借:原材料
贷:应付账款---暂估应付款
下月初用红字
借:原材料 (红字)
贷:应付账款--暂估应付款(红字)
收到发票
借:原材料(材料采购)
借:应交税费--应交增值税--进项税
贷:银行存款(应付账款)
2017-05-02 18:59:23

暂估入库
借;库存商品 贷;应付账款-暂估 附件就是送货单
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-06-28 17:24:15

卖的时候按正常暂估的单价*数量结转成本。
等发票回来冲销暂估,再按正确的金额入材料账,如果结转主营业务成本数据有差异,等有收入时,再进行调整处理
2017-09-02 12:10:21
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2021-12-26 12:50
小林老师 解答
2021-12-26 12:56