上个月暂估的材料费,借:库存,贷应付-估款,月底转入成本了,那这个月发票到时冲销上月的,是做一笔红字的一样的,然后再做一笔发票金额入帐,那还再结转成本吗?上个月已经结转成本了,这个月不能再结转成本了吧?
半城烟沙
于2017-02-23 16:34 发布 1299次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-02-23 16:38
意思是我也红字冲减一个成本,再做一笔正确的入成本。我直接作一笔差额不行吗,意思是上个月暂估的是2万,那发票是25000,那我就直接做一笔成本的5000的不行吗,不再做红字成本了
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结转成本你也跟材料一样,先红字冲减,然后做正确的的。
2017-02-23 16:34:41

你好,当月做暂估入库,次月取得发票冲销暂估,根据发票做购进处理,之前成本有差额做相应调整
2018-06-09 15:02:33

您好
请问您原材料有实际库存么
2020-04-02 14:58:21

如果有差额计入主营业务成本
2017-03-02 10:02:57

您好
借:银行存款
贷:预收账款
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——进项税额
收到材料没发票
借:原材料
贷:应付账款——暂估应付账款
成本要对应结转
2019-03-15 15:54:36
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半城烟沙 追问
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