老师,刚才做账的时候发现一个员工10月份的差旅费 问
10 月做账:银行付款包含该 95 元时,借 “其他应收款” 95 元,贷 “银行存款” 95 元(先挂往来)。 11 月拿到专票:借 “管理费用 — 差旅费”、“应交税费 — 应交增值税(进项税额)”,贷 “其他应收款” 95 元(冲销往来,正常抵扣进项)。 答
老师,我新接手了一家服装企业,注册资本也都还没到 问
不需要做开办费的,。跨年营业才需要设置 答
初级会计职称怎么继续教育 问
直接百度当地会计网官网,继续教育入口 答
工厂取暖购买的暖气片保温管铝箔布之类的材料计 问
是车间取暖的计入制造费用 答
老师好,一般纳税人企业8月份将支付担保公司担保费 问
要更正成什么样的分录?不按财务费用核算? 答

上个月暂估的材料费,借:库存,贷应付-估款,月底转入成本了,那这个月发票到时冲销上月的,是做一笔红字的一样的,然后再做一笔发票金额入帐,那还再结转成本吗?上个月已经结转成本了,这个月不能再结转成本了吧?
答: 结转成本你也跟材料一样,先红字冲减,然后做正确的的。
当月原材料已入库,发票下个月收到,款未付,原材料又是当月结转成本,而且下个月收到的发票金额不是一对一的金额,怎么做帐?
答: 你好,当月做暂估入库,次月取得发票冲销暂估,根据发票做购进处理,之前成本有差额做相应调整
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
客户预付了一部分钱,这部分钱开了发票,现在账上怎么做?这个项目的材料费发票都没收到,材料这块需要结转成本吗?还是等后面所有的票都开了后,在结转成本?
答: 您好 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——进项税额 收到材料没发票 借:原材料 贷:应付账款——暂估应付账款 成本要对应结转







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半城烟沙 追问
2017-02-23 16:42
宋生老师 解答
2017-02-23 16:34
宋生老师 解答
2017-02-23 16:41
宋生老师 解答
2017-02-23 16:45