客户预付了一部分钱,这部分钱开了发票,现在账上怎么做?这个项目的材料费发票都没收到,材料这块需要结转成本吗?还是等后面所有的票都开了后,在结转成本?

叶子
于2019-03-15 15:47 发布 825次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-03-15 15:54
您好
借:银行存款
贷:预收账款
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——进项税额
收到材料没发票
借:原材料
贷:应付账款——暂估应付账款
成本要对应结转
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如果有差额计入主营业务成本
2017-03-02 10:02:57
您好
借:银行存款
贷:预收账款
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——进项税额
收到材料没发票
借:原材料
贷:应付账款——暂估应付账款
成本要对应结转
2019-03-15 15:54:36
您好!你按提供的人工和材料,机械,其他费用等结转
2018-12-05 16:22:52
你领用的时候儿有记录,那样结转的成本就是准确的。
2019-07-10 15:26:35
您好,需要结转。借:主营业务成本 贷;库存商品
2022-03-16 09:26:06
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2019-03-15 16:05
bamboo老师 解答
2019-03-15 16:09