送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-03-15 15:54

您好 
借:银行存款 
贷:预收账款 
借:预收账款 
贷:主营业务收入 
应交税费——应交增值税——进项税额 
收到材料没发票 
借:原材料 
贷:应付账款——暂估应付账款 
成本要对应结转

叶子 追问

2019-03-15 16:05

老师,能不能直接 
摘要:预估材料费 
借:原材料 
       贷:应付账款——暂估 
摘要:销售某某设备 
借:银行存款     
      贷:主营业务收入    
             应交税费-应交增值税-销项税额 
摘要:结转成本: 
借:主营业务成本 
       贷:原材料

bamboo老师 解答

2019-03-15 16:09

这样写当然也可以的

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相关问题讨论
如果有差额计入主营业务成本
2017-03-02 10:02:57
您好!你按提供的人工和材料,机械,其他费用等结转
2018-12-05 16:22:52
您好 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——进项税额 收到材料没发票 借:原材料 贷:应付账款——暂估应付账款 成本要对应结转
2019-03-15 15:54:36
你好,你是只收到这2万吗?以后还收到吗
2019-10-09 23:00:03
您好,可以抵扣成本,也可以结转成本,但是不能税前扣除,还存在稽查补税,交滞纳金和罚款的风险的。
2018-12-04 23:27:58
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