客户预付了一部分钱,这部分钱开了发票,现在账上怎么做?这个项目的材料费发票都没收到,材料这块需要结转成本吗?还是等后面所有的票都开了后,在结转成本?
叶子
于2019-03-15 15:47 发布 789次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-03-15 15:54
您好
借:银行存款
贷:预收账款
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——进项税额
收到材料没发票
借:原材料
贷:应付账款——暂估应付账款
成本要对应结转
相关问题讨论

如果有差额计入主营业务成本
2017-03-02 10:02:57

您好!你按提供的人工和材料,机械,其他费用等结转
2018-12-05 16:22:52

您好
借:银行存款
贷:预收账款
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——进项税额
收到材料没发票
借:原材料
贷:应付账款——暂估应付账款
成本要对应结转
2019-03-15 15:54:36

你好,你是只收到这2万吗?以后还收到吗
2019-10-09 23:00:03

您好,可以抵扣成本,也可以结转成本,但是不能税前扣除,还存在稽查补税,交滞纳金和罚款的风险的。
2018-12-04 23:27:58
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叶子 追问
2019-03-15 16:05
bamboo老师 解答
2019-03-15 16:09