上月暂估的材料费,上月入成本了,那这个月发票到冲销上月的,再做一个正确的发票上的,如果这个发票和上月暂估的一样金额 ,不是有用再结转成本了吗?因为上月已经结转过了啊
半城烟沙
于2017-03-02 10:02 发布 754次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-02 10:06
如果没有差额不是有用结了吗
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您好!你按提供的人工和材料,机械,其他费用等结转
2018-12-05 16:22:52

您好
借:银行存款
贷:预收账款
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——进项税额
收到材料没发票
借:原材料
贷:应付账款——暂估应付账款
成本要对应结转
2019-03-15 15:54:36

如果有差额计入主营业务成本
2017-03-02 10:02:57

你领用的时候儿有记录,那样结转的成本就是准确的。
2019-07-10 15:26:35

您好,需要结转。借:主营业务成本 贷;库存商品
2022-03-16 09:26:06
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