我们购进一台机器设备,对方已开具专票,现在我们退回机器设备的一个主轴少付5000给供应商,对方没有说开红字发票,那么我们的应付账款就挂账5000了,这5000挂账应该怎么做账呢?

鳗鱼面包
于2021-12-23 11:24 发布 940次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-12-23 11:27
对方重新会补主轴给你吗
相关问题讨论
学员你好,跟供应商发生退货业务,收到供应商红字发票,建议使用其他应收款
2022-07-22 19:06:45
你好,单独开的话计入营业外收入
2022-02-09 20:42:41
你好,你们单位开红字信息表不用复印出来的,然后对方给你开红字发票。
2022-03-11 09:04:16
您好啊,可以的啊,这个进项发票不要抵扣勾选啊
2023-06-01 13:03:02
"应该先红冲原来的分录,然后做出新的分录:借:应付账款;贷:工程施工应交税费-进项,再做出红字发票的分录:借:应交税费-进项,贷:应付账款,最后做出蓝字发票的分录:借:应付账款,贷:应交税费-进项。"
2023-03-15 17:11:22
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