老师好,请问为工程项目支付的第三方代理费,是直接 问
您好,这个计入在建工程中 答
快账软件结完账了,为什么余额表里面还有155万啊?我 问
同学你好。图片有点模糊,根据你的描述 是否 期末损益没结 答
12月份没有申报,工资,现在2月份补发12月份的工资,个 问
直接申报在2月即可 答
老师 我们公司收到了保安保洁公司的一个通知说让 问
红冲成本和进项税额 借预付账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税进项转出 然后再做发票的借利润分配未分配利润 进项税额 贷预付账款 小企业会计准则 答
老师,别人给我院(私营)开了劳务发票,系统收到提示,我 问
您好,可以点扣缴申报入口,需核对后再提交。 个税计算:2425-800=1625,1625×20%=325。 借:管理费用2425 贷:应交税费—应交个人所得税325 贷:银行存款2100 借:应交税费—应交个人所得税325 贷:银行存款325 答

老师您好,公司跟老板签订私车公用协议,每月车辆使用费500元。但是每个月都是计提费用500,挂其他应付款老板个人的。每个月按500代申报租赁所得个税。到年底一起支付一年6000元,老板开6000元的小额零星收款收据给公司可以吗?
答: 您好,这个按照每个月500元开才行
老师 一个公司产生的车辆使用费、 招待费的支出 和平时的一些支出 我该怎么区分是用现金挂科目还是用其他应付款来支呢
答: 这个简单,用现金结算了,就是计入库存现金科目。 员工垫付没有报销的,就计入其他应付款科目。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
其他应付款。计提与费用对账,怎么对
答: 你好,就是根据其他应付款对应的借方发生的费用科目进行核对
请问老师,新成立的公司怎么建账?公司就一个法人,没别人,还没业务。有费用,先走的其他应付款,行不行?法人工资能不能先计提,等有了业务有了收入再发放?
员工的社保因为一些原因,单位没有缴纳成功,但是单位我们计提了费用,这个我们直接冲回,但是个人已经已经代扣的这部分怎么做呢,这个通过别的渠道补给员工了。那么这部分是做借方记其他应付款-社保,那么贷方呢?
老师,请问在审计过程中,发现公司有一笔10年的其他应付款,对方企业说这笔费用五万左右,不用支付,请问这种情况应该怎么处理?









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莉 追问
2021-12-21 07:56
东老师 解答
2021-12-21 07:56
莉 追问
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莉 追问
2021-12-21 07:58
莉 追问
2021-12-21 07:59
东老师 解答
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莉 追问
2021-12-21 08:00
东老师 解答
2021-12-21 08:00
莉 追问
2021-12-21 08:04
东老师 解答
2021-12-21 08:05
莉 追问
2021-12-21 08:11
东老师 解答
2021-12-21 08:13