送心意

梁勇老师

职称中级会计师

2020-06-23 14:35

按照固定资产处理来进行入账

澜澜 追问

2020-06-23 14:57

1借:递延收益 袋:固定资产清理2应其他付账款贷:递延收益  借:递延收益 贷:营业外支出

澜澜 追问

2020-06-23 14:57

你好,还走营业外收入吗

梁勇老师 解答

2020-06-23 15:04

先将固定资产转入固定资产清理
借:固定资产清理 
       累计折旧
贷:固定资产
收到
借:银行存款
贷:固定资产清理
支出
借:固定资产清理
贷:银行存款
最后结转固定资产清理到资产处置收益

上传图片  
相关问题讨论
同学你好,不需要支付的应付款项是转入营业外收入中;
2022-03-03 10:10:45
你好 不合理 工资应该应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应付款 你老板发工资有银行流水的可以
2021-05-05 08:45:23
按照固定资产处理来进行入账
2020-06-23 14:35:48
你好,是可以的啊呢
2020-06-03 10:34:03
你好,可以先向法人代表借款,然后用单位银行账户去支付相应款项
2019-11-30 16:12:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...