送心意

梁勇老师

职称中级会计师

2020-06-23 14:35

按照固定资产处理来进行入账

澜澜 追问

2020-06-23 14:57

1借:递延收益 袋:固定资产清理2应其他付账款贷:递延收益  借:递延收益 贷:营业外支出

澜澜 追问

2020-06-23 14:57

你好,还走营业外收入吗

梁勇老师 解答

2020-06-23 15:04

先将固定资产转入固定资产清理
借:固定资产清理 
       累计折旧
贷:固定资产
收到
借:银行存款
贷:固定资产清理
支出
借:固定资产清理
贷:银行存款
最后结转固定资产清理到资产处置收益

上传图片  
相关问题讨论
可以的,没问题的哈。老板签字认可就行
2022-02-25 11:26:32
你好, 可以的,你的理解很对
2020-07-13 14:03:43
这个后期可以有钱了还款处理 借:其他应付款 贷:银行存款 或者是其他应付款转实收资本 借:其他应付款 贷:实收资本
2019-07-07 10:44:07
是的,可以这么做
2016-06-13 15:44:13
您好 可以按您说的这样处理
2021-05-21 21:23:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...