公司服务商 每个月给我开1万元的专票,实际只收8千元,导致我每月挂2千元的其他应付款。年底了,我准备把其他应付款冲平,怎么操作 呢?我每个月还在发生费用8千,是不是我在10月份开始,让对方开一张6千元的专票,11-12月份不要开票,我通过其他应付款直接付款呢?这样把其他应付款结平
菜菜
于2018-12-20 17:18 发布 940次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-12-20 17:19
你支付的转营业外收入,要么退回让对方按8千开
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同学你好,不需要支付的应付款项是转入营业外收入中;
2022-03-03 10:10:45

你好
不合理
工资应该应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷其他应付款
你老板发工资有银行流水的可以
2021-05-05 08:45:23

按照固定资产处理来进行入账
2020-06-23 14:35:48

你好,是可以的啊呢
2020-06-03 10:34:03

你好,可以先向法人代表借款,然后用单位银行账户去支付相应款项
2019-11-30 16:12:01
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