公司服务商 每个月给我开1万元的专票,实际只收8千元,导致我每月挂2千元的其他应付款。年底了,我准备把其他应付款冲平,怎么操作 呢?我每个月还在发生费用8千,是不是我在10月份开始,让对方开一张6千元的专票,11-12月份不要开票,我通过其他应付款直接付款呢?这样把其他应付款结平

菜菜
于2018-12-20 17:18 发布 1052次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-12-20 17:19
你支付的转营业外收入,要么退回让对方按8千开
相关问题讨论
你支付的转营业外收入,要么退回让对方按8千开
2018-12-20 17:19:05
同学你好,不需要支付的应付款项是转入营业外收入中;
2022-03-03 10:10:45
你好
你单位没有收入
所有的费用都是个人垫付的吗
2021-07-11 13:04:16
可以的,没问题的哈。老板签字认可就行
2022-02-25 11:26:32
同学你好
这个可以的
2022-03-21 15:42:59
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