公司服务商 每个月给我开1万元的专票,实际只收8千元,导致我每月挂2千元的其他应付款。年底了,我准备把其他应付款冲平,怎么操作 呢?我每个月还在发生费用8千,是不是我在10月份开始,让对方开一张6千元的专票,11-12月份不要开票,我通过其他应付款直接付款呢?这样把其他应付款结平
菜菜
于2018-12-20 17:18 发布 894次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-12-20 17:19
你支付的转营业外收入,要么退回让对方按8千开
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可以的,没问题的哈。老板签字认可就行
2022-02-25 11:26:32

你好,
可以的,你的理解很对
2020-07-13 14:03:43

这个后期可以有钱了还款处理
借:其他应付款
贷:银行存款
或者是其他应付款转实收资本
借:其他应付款
贷:实收资本
2019-07-07 10:44:07

是的,可以这么做
2016-06-13 15:44:13

您好
可以按您说的这样处理
2021-05-21 21:23:47
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