老师运输公司一般纳税人,挂靠车辆有50辆,公司给买 问
那个挂其他应付款科目 答
老师,1、新增值税法后是不是购进-赠送。不视同销 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
我们2025年12月份计提了年终奖,2026年2月发放,2026 问
可以的,可以汇算扣除的 答
老师现在税务局查说什么原因导致的,这个要怎么查 问
这个疑点(A0086)的直接原因就是你申报的 ** 美元离岸价(1174.29)和海关报关单电子数据里的美元离岸价(1280)** 不一致。 你可以这样快速排查: 核对报关单上的 CIF 价(1274.70 美元),再找到实际的运费、保费金额,算出准确的 FOB 价。 检查是不是在退税系统里录错了价格,或者没把 CIF 价换算成 FOB 价。 修正申报数据,让它和海关的 FOB 价保持一致即可。 答
老师,你好,我新接手一家公司,增值税申报表第32栏有 问
您好,增值税申报表第32栏出现负数,通常代表纳税人多缴了税款,或者存在可用于以后申报期抵缴的预缴增值税金额。 答

有个供应商开票是16%的点,但我们要承担12%的点,不含税金额7376,供应商应该给我开多少金额的票呢?我算是7376*1.12=8261,对方会计算7376/0.88=8381,现在有争议,应该如何计算 呢
答: 0.88,是怎么计算出来的?
购买纱支税点为4.5,现支付15万元为没扣税点的金额,但双方协定只需交付不含税金额,现需要供应商退税点多少钱
答: 同学你好,15万是含税点的钱,那应该退15/1.045*0.045=0.6459万
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,问一下问题,比方说有一家供应商的货款(含税)25万,这25万要开票的,但是其中我们帮他们代购东西1万元,这个钱由我们垫付,而且这1万是不含税金额,因为不能开票,那么,对方提出要从货款25.中直接扣除这1万,而我要求这1万由他们付现金,25万货款不变,请问这两种处理方法哪一种是正确的
答: 你从对方那边购买25万的东西吗?还是你销售给对方25万。







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