老师,我们8月开的发票开错了,(差额征收,差额开的少了)导致8月多缴纳了增值税5000千多),然后10月红冲8月开错发票重新开具正确的发票。10月增值税也就70多块钱,还有剩余的可以抵扣的怎么体现在申报表上。
11876948484884
于2021-12-13 17:13 发布 984次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

同学你好
在附表二里面就行了
2021-12-13 17:19:20

错误
之前的业务应该是3%
2020-12-07 17:29:23

同学你好
附表二的哦
2021-12-13 17:18:02

对的,是的,是这么做的。
2023-06-07 17:02:58

同学,你好
当月直接作废,跨月开红字发票
2020-12-06 13:17:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息