老师,我们8月开的发票开错了,(差额征收,差额开的少了)导致8月多缴纳了增值税5000千多),然后10月红冲8月开错发票重新开具正确的发票。10月增值税也就70多块钱,还有剩余的可以抵扣的怎么体现在申报表上。

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于2021-12-13 17:03 发布 642次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你们是取得的发票错误?
2026-03-05 15:04:18
对的,是的,是这么做的。
2023-06-07 17:02:58
同学,你好
可以红冲
2022-07-06 18:57:46
您好
发现上个月的增值税发票开错了 应该红冲 然后开具正确的
2022-04-20 12:45:34
两年的不行,一年的可以
2022-01-28 18:43:13
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