你好,我们7月的供应商的增值税专用发票开错了,但是已经扎账了,供应商给我们重开,但是要求返还发票这个怎么弄把发票从账里面取出来吗?重开后怎么做账务处理?
木心
于2023-08-21 10:09 发布 415次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-08-21 10:12
你好,对方要是一定要要求退回来,那就把发票退回去,然后用复印件进行账务处理。
相关问题讨论
您好,您和可以和对方沟通一下,如果对方不退票,您就不用重开,他可以按照普票做账
2020-06-28 16:37:45
你好,你把这个销项作废了,应该是销售方来开负数发票。
2022-05-06 15:43:49
是的,这个月只能红冲了
2023-05-06 11:23:36
你好,对方要是一定要要求退回来,那就把发票退回去,然后用复印件进行账务处理。
2023-08-21 10:12:43
你好!
当月的可以作废,跨越的冲红。
2022-02-25 19:44:25
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