老师好!请问下当月的印花税是怎么算出来的?如果只 问
买卖合同印花税:一般是以购入商品(原材料,库存商品,工程物资,固定资产(不含房地产)和销售商品的不含税收入合计. 跟个体户或者自然人的买卖合同除外,不交印花税 答
老师,您好,咨询你个问题,就是现在我们公司准备进货 问
既然用于加工产品销售,不能计入研发费用 答
老师,公司造厂房期间的银行贷款产生的利息,也是算 问
是的,你的理解是对的。 答
老师,这个月收到县人才综合服务中心,转来3650元稳 问
借:银行存款 贷:营业外收入 不用缴增值税 答
付款的那 些到底是记应付账款,还是费用还是成本 问
若是供应商 挂应付账款 答

一直没有给股东工资,但每月都有计提,年底时这应付职工薪酬怎么处理呢?是自己做一个分录借应付职工薪酬贷:其他应付款—股东吗?
答: 同学你好,你这个如果是本身他们就没有工资,只是账上计提了,最好是把计提的分录冲掉哈,你把他们转到其他应付款,你在汇算清缴前没有发放下去,还是要填增的,这个工资不能税前扣除,而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
我看之前会计做的账,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款。怎么理解的呢老师?谢谢
答: 是不是吧没有发放的工资,转入了其他应付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,应付职工薪酬,个人社保部分用其他应款还是其他应付款科目?谢谢
答: 您好,同学,一般情况下走其他应付款科目。
你好,法人欠公司的钱, 发工资时法人直接代付,直接做借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 可以吗?还是让他先还钱到公司借:现金 贷:其他应付款 借:应付职工薪酬 贷:现金
老师您好,我公司支付的职工工资,已经计提并计算个税,但就是一直没有发给他,我就挂在其他应付款里,但听说这样操作不合适,还是放在应付职工薪酬,年底了,我该怎么处理?


宋生老师 解答
2017-02-17 10:51
宋生老师 解答
2017-02-17 11:03