老师,个税以前年度有未报的怎报 问
只要带上数据去大厅补申报了 答
你好,印花税是根据不含税销售额和进账的不含税采 问
好的谢谢 答
老师,我们公司支付了一年的充电设备维护费,怎么做 问
是的,已经收到了,13万多 答
老师请问一下,已申报2025年度12个月的城镇土地使 问
老师你的意思是先进行税源采集的修改,再进行申报表的更正申报,是吗? 答
买入财务软件三年使用权分录怎么写? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

一个题目中有进项税额一万四百元又有增值税126元怎么分录?
答: 你好,能把题目拍上来看看吗
老师!我们本期应该要缴纳的增值税为1668元,2020年进项税额为46321元,我们是符合10%加计抵减的企业,现在想申请加计抵减,请问这个该怎么做呢?怎么写分录呢
答: 二零年的进项你在二零年认证抵扣的吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请教一下,我们公司之前一直欠税未缴,本月有留底的进项税额,税局发了通知说将这部分留底的进项税额抵减之前欠缴的增值税及滞纳金,请问如何针对这个调整分录?
答: 你好, (一)增值税欠税税额大于期末留抵税额,按期末留抵税额红字借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税金——未交增值税”科目。 (二)若增值税欠税税额小于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税金——未交增值税”科目。 如果可以抵减的话,做账 借:营业外支出 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)










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???? 追问
2021-12-04 18:57
???? 追问
2021-12-04 18:58
邹老师 解答
2021-12-04 19:15